Control interno y su incidencia en la gestión de compras de la pollería Vely Cajamarca- 2020
Fecha
2021-12-22Autor
Moncada Salazar, Olga Beatriz
Urteaga Quiroz, Sonia Raquel
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo general: Determinar
de qué manera el control interno influye en la gestión de compras de la Pollería
Vely Cajamarca-2020. Este objetivo trata de responder a la problemática planteada
¿De qué manera el control interno influye en la gestión de compras de la Pollería
Vely Cajamarca-2020?
Para lograr tal fin se ha revisado antecedentes locales, nacionales e
internacionales, y referentes conceptuales, los cuales han permitido una
comprensión más amplia sobre el tema investigado. La investigación fue de diseño
no experimental, de un enfoque descriptiva- correlacional y de caso, con un
horizonte temporal, para el recojo de la información se utilizó una entrevista semi
estructurada y un cuestionario aplicada al personal y al gerente de la empresa
aplicando los cinco componentes del control interno que influye de manera positiva,
garantizando el cumplimiento de los objetivos de la empresa y las metas ideadas
para alcanzarlo, promoviendo la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en
las operaciones de la gestión de compras
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